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行政政法股2014年度工作總結
今年以來,在局黨組的正確領導下,在股室全體工作人員的共同努力和其它股室支持和配合下,結合局下達的任務目標及局務會年初制定的目標考核方案,完成了本股室的各項工作,并取得了一定的成績?,F(xiàn)就我股室2014年工作完成情況總結如下:
一、取得的成績
第一,按局里的工作布置,及時準確地報送出了2013年的決算報表工作。同時圓滿地完成了2013年財政供養(yǎng)人員的信息統(tǒng)計上報工作。
第二,認真完成州局布置的國家機關出差和會議定點賓館的上報與簽約工作。并與民族賓館,猛洞河賓館,水電賓館,公安接待處正式簽訂了定點合同。
第三,完成了2014年度預算編制和預算執(zhí)行情況檢查工作。我縣津貼費提標發(fā)放工作全面完成。在保工資,保重點支出的前提下,合理安排資金,確保了各個單位的工作得以正常運轉。今年我縣本級年初預算行政口各單位安排一般預算11580萬元,其中工資,津補貼3552,公用經(jīng)費3323及萬元:專項經(jīng)費4705萬元,有力的保障了行政政法部門的正常人員支出和工作運轉開支,2014年對政法部門所以的單位公用經(jīng)費預算全部按人平2萬元預算到位。
第四,按照省委辦公廳要求,我縣政法經(jīng)費保障工作全面通過省委督查組的督促和檢查,2014年全縣公共安全支出9259萬元,其中工資津補貼3027萬,公用經(jīng)費2991萬,專項經(jīng)費3241萬(上級轉移支付1433萬)確保了政法經(jīng)費保障到位,做到了??顚S谩?/P>
第五,做好2014年分管單位的部門預算編審工作。2014年部門預算9256萬,其中工資津補貼4551萬,專項4705萬按實編制各單位基本支出,認真審核項目支出,并在規(guī)定時間內將部門預算批復到分管部門單位。
第六,加強各單位預算收入執(zhí)行的管理。做到核準核實分管單位的非稅收入,確定合理的非稅收入計劃,并努力完成;加強對分管部門非稅收入預算的監(jiān)督與指導,定期到單位進行檢查,今年上半年對公安局,林業(yè)公安,行政執(zhí)法局,環(huán)衛(wèi)所等四個單位進行了專項檢查,為單位正確編制預算,加強財務管理,防止發(fā)生坐收坐支等違紀違規(guī)行為。進一步規(guī)范了單位財務核算,為領導正確決策當好參謀。
第七,加強預算支出執(zhí)行管理。認真執(zhí)行年度預算和各項制度、規(guī)定,提高資金使用效益?;竟媒?jīng)費按進度撥付,項目經(jīng)費嚴格論證,按政策和規(guī)定核撥付,符合政府采購的一律實行采購。
第八,做好監(jiān)督檢查工作。做到經(jīng)常深入分管單位,對預算執(zhí)行和資金使用情況檢查,重點檢查政法機關轉移支付資金的使用情況,確保其資金做到??顚S谩L岣哒C關的辦案效益。今年對司法局的財務移交進行了全面監(jiān)督,對其財務管理中存在的問題提出了改進措施。
第九,做好單位財務檢查工作。主要針對財務基礎工作薄弱的單位,重點檢查電腦記賬方法,財務核算及財務制度,資金管理和使用情況。
第十,根據(jù)縣委黨的群眾路線教育實踐活動要求,按照縣38+11+6專項制度建設工作的安排部署,為切實抓好我縣專項制度建設工作,通過草擬、修訂和完善管理制度,開展全縣公務接待,會議費,培訓費等專項整治,取得明顯成效。
第十一,在黨組領導下,組織人員,深入縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行調研,收集單位公務接待現(xiàn)狀、開支標準、接待場所以及存在的問題,根據(jù)調查摸底情況,完成了《永順縣黨政機關國內公務接待管理辦法》,《永順縣縣直機關培訓費管理辦法》,《永順縣縣直機關會議費管理辦法》、《永順縣縣直機關差旅費管理辦法》的制定工作。
第十二,加強“三公”經(jīng)費的督促檢查,規(guī)范我縣“三公”經(jīng)費管理。我們已經(jīng)將公務接待經(jīng)費納入預算管理,實行總量控制,嚴格支出范圍,取得好的效果,獲得縣委黨
財政局行政政法股工作總結
今年在局領導的正確領導和市局相關業(yè)務科室的精心指導下,我們股室深入學習黨的“十八大”和十八屆三中全會精神,認真貫徹落實中央和省委經(jīng)濟工作會議精神,緊緊圍繞年初工作目標,與時俱進,銳意創(chuàng)新,扎實工作,取得了一定成績?,F(xiàn)將今年工作完成情況匯報如下:
一、今年工作總結
1、合理編制今年縣級行政政法單位部門預算。一是繼續(xù)按照“人員經(jīng)費按標準,公用經(jīng)費按定額”編制人員經(jīng)費預算,二是“專用經(jīng)費按項目”編制項目預算。在具體編制時,突出了“切合實際,提高經(jīng)費保障水平”的特點,使行政政法單位部門綜合預算編制更趨于合理、完善,為保障人員經(jīng)費和基本運轉奠定了基礎。
(1)嚴格按照預算要求和標準,編制我股室管轄的預算單位的預算。人員經(jīng)費編制堅持必須人事局、編辦先核定的人員和工資,各種保險和公積金按統(tǒng)一要求比例提取、公用經(jīng)費按照預算核定標準計算,兼顧歷史,結合現(xiàn)實,科學、合理地編制預算。
(2)走訪煤監(jiān)局、花炮安監(jiān)局、就業(yè)局等單位,了解單位的收支情況,對今年預算中確需調整的地方,認真核實,提出有效的意見和建議。
2、根據(jù)年初預算及追加指標,及時足額將各單位資金撥付到位,為各單位(部門)工作正常運轉提供經(jīng)費保障。
3、嚴把工資撥付審核關。每月中旬根據(jù)各單位報送的工資表,嚴格予以審查,對多列、重列工資額等情況認真核實核減。
4、繼續(xù)加強專項經(jīng)費管理,切實提高資金使用效益。撥付黨組織關愛金合計85.18萬元(其中市級專項17.03萬元、縣級配套42.59萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)25.56萬元);招商專項經(jīng)費55萬元;婦女兒童工作經(jīng)費14.5萬元;綜治經(jīng)費48萬元等。
5、為進一步推進政法經(jīng)費保障工作的科學化和規(guī)范化,充分發(fā)揮政法經(jīng)費使用效益,于今年5月開始對XX縣公、警、法、司負責政法經(jīng)費管理的同志就政法裝備動態(tài)管理系統(tǒng)軟件和政法經(jīng)費統(tǒng)計報表系統(tǒng)軟件操作和填報口徑進行指導。6月29日前分別接收縣級政法單位上報的2012年度政法經(jīng)費和裝備數(shù)據(jù),并審核匯總無誤后已于6月30日上報至市財政局。
6、匯總掌握我縣公、檢、法、司等部門今年執(zhí)法執(zhí)勤用車情況。
7、為加強我縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,推進行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化工作,實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)管,會同財政局其他股室于今年11月22日至11月25日對各單位資產(chǎn)管理信息進行數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計并匯總上報。
8、政法系統(tǒng)經(jīng)費得到了保障。認真落實省政府下達最低日常公用經(jīng)費預算標準。每年預算經(jīng)費繼續(xù)實行人員經(jīng)費按標準編制預算外,日常公用經(jīng)費公安部門今年起由原來人均2.1萬元/年提高至人均3萬元/年、檢察院、法院人均按3萬元/年編制預算。
9、全面統(tǒng)計摸底我縣貫徹落實中央八項規(guī)定和省委若干規(guī)定情況。按季度匯總全縣黨政機關落實厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費開支情況,建立臺賬,加強對我縣“三公”經(jīng)費的監(jiān)管。經(jīng)統(tǒng)計,今年1-11月我縣“三公”經(jīng)費開支基本情況為:因公出國(境)費10.7萬元,比上年同期減少62%;公車購置及運行費1360萬元,比上年同期減少2%;公務接待費1789萬元,比上年同期減少50%。今年1-11月全縣黨政機關“三公”經(jīng)費開支合計3159.7萬元,比上年同期減少37%。
10、做好了年終算賬工作和《二0一四年XX縣本級財政支出預算草案》行政政法單位的預算編制。
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